4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/02/2015 ATÉ 19/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
7
Data de Lançamento: 19/02/2015 |
170,24
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
2/000-2015
85,12
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O |
VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 - OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 15/08/14 E 29/09/14 |
- SERVIÇOS MUNICIPAIS |
170,24
SV
2,0000
4.156,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
26/002-2015
4.156,93
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
4.156,93
1,0000
333.566,66
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/002-2015
341.833,33
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
341.833,33
1,0000
973,26
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/003-2015
973,26
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - |
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
973,26
1,0000
2.185,07
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/002-2015
2.185,07
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS |
2.185,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.716,75
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/001-2015
2.716,75
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2.716,75
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
415,62
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/001-2015
415,62
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
415,62
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
71,94
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/001-2015
71,94
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
71,94
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
1.150,58
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/002-2015
1.150,58
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.150,58
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
946,64
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/001-2015
946,64
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
946,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
9.560,83
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/001-2015
9.560,83
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
9.560,83
1,0000
395,00
Outros/Não Aplicável
SUELI PEREIRA
0,00
395,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
133.687.588-70
0,00
65
475/000-2015
395,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE E-CPF DE 3 ANOS EM CARTÃO + LEITORA - PARA USO |
NA DIVISÃO DE RH NA TRANSMISSÃO DA DIRF E RAIS - ADMINISTRAÇÃO |
395,00
1,0000
87,28
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/004-2015
87,28
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - |
ADMINISTRAÇÃO |
87,28
1,0000
2.387,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/005-2015
2.387,92
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - |
ADMINISTRAÇÃO |
2.387,92
1,0000
2.986,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/002-2015
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/02/2015 ATÉ 19/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
7
2.986,08
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. |
URBANO |
2.986,08
1,0000
57,20
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
543/001-2015
58,50
1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE |
FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 - |
ASSISTÊNCIA |
57,20
SV
0,9800
140,44
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/002-2015
140,44
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
140,44
1,0000
92,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/004-2015
92,33
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E |
DEPENDÊCIAS - GABINETE |
92,33
1,0000
74,07
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/005-2015
74,07
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E |
DEPENDÊCIAS - GABINETE |
74,07
1,0000
817,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/003-2015
817,17
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - |
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA |
- CULTURA |
817,17
1,0000
7.476,74
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/004-2015
7.476,74
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES |
7.476,74
1,0000
401,40
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/002-2015
401,40
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
401,40
1,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/003-2015
71,94
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
71,94
1,0000
193,45
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/004-2015
193,45
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
193,45
1,0000
3.224,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/002-2015
3.224,78
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO |
3.224,78
1,0000
2.385,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
894/001-2015
2.385,92
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE |
FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
2.385,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
210,34
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/002-2015
210,34
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
210,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
4.442,94
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/001-2015
4.442,94
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.442,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.441,13
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/001-2015
3.441,13
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
3.441,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/02/2015 ATÉ 19/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
7
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.421,51
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/002-2015
1.421,51
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.421,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
8.464,23
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
916/001-2015
8.464,23
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8.464,23
1,0000
1.647,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1041/001-2015
1.647,84
1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - MÊS DE FEVEREIRO/2015 - UNIDADE DE PRONTO |
ATENDIMENTO - UPA - RECURSO APAMIR PARCELAMENTO DÍVIDA - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
1.647,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
420,73
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/001-2015
420,73
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
420,73
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MONICA NOGUEIRA LIMA ME
600,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.144.061/0001-71
0,00
84
1684/000-2015
600,00
1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. Anuncio em 5 colunas x12cm (25,5cmx12cm) preto e branco, página interna - |
PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2015 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - FINANÇAS |
600,00
SV
1,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
24.511,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/000-2015
26,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
13.182,00
SV
507,0000
12,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
1.104,00
SV
92,0000
7,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
294,00
SV
42,0000
8,50
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
8.015,50
SV
943,0000
8,00
5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste
824,00
SV
103,0000
26,00
6 - TELE RADIOGRAFIA PARA ATM, tomadas com boca aberta e em repouso - PARA USO DO CEO - CENTRO |
ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RADIOGRAFIAS - C/C |
331-8 CEF - SAÚDE |
1.092,00
SV
42,0000
0,00
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
5.040,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
652
1686/000-2015
5.040,00
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. A contratada ficará responsável pela |
manutenção do equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - |
ESTIMATIVA DE 36000 PAGINAS COLORIDAS POR 12 MESES, SENDO 0,14 POR PAGINA - C/C 29481-1 BB - |
ASSISTENCIA SOCIAL |
5.040,00
SV
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
599,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1687/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem |
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco |
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel |
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação |
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO |
ALEGRE |
42,90
KG
30,0000
2,05
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: |
caixa tetra Pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 |
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as |
legislações vigentes. - SHEFA |
61,50
UN
30,0000
6,79
3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. Composição: óleos vegetais líquidos e |
interesterificados, sal, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes |
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, |
acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante beta caroteno sintético idêntico ao |
natural, corantes naturais de cúrcuma, com teor de lipídios na margem de 80%. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as |
legislações vigentes. - QUALY |
339,50
KG
50,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, |
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, |
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação |
156,00
UN
60,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/02/2015 ATÉ 19/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
7
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
CONCORDIA - PARA ATENDER AO EE MEDIO EJA - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES, |
EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO |
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
840,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
648
1688/000-2015
140,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em |
camionetes carroceria aberta e baú. - LAVAGEM DE VEICULO DE USO DO VIVA LEITE BPY 4408 - |
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL |
840,00
UN
6,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
840,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
679
1689/000-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch.ESTIMATIVA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE USO DA CASA LAR DBA |
2068 E DO CONSELHO TUTELAR EHE 7300 - CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA |
OS VEICULOS - FMDCA |
840,00
UN
14,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
38.130,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
190
1690/000-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - ALIMENTAÇÃO PARA O |
EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO DE 2015 - AQUISIÇÕES |
DE MARMITEX - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
38.130,00
UN
3.100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
653,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1691/000-2015
6,79
1 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. Composição: óleos vegetais líquidos e |
interesterificados, sal, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes |
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, |
acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante beta caroteno sintético idêntico ao |
natural, corantes naturais de cúrcuma, com teor de lipídios na margem de 80%. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as |
legislações vigentes. - QUALY |
407,40
KG
60,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, |
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, |
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação |
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
CONCORDIA |
130,00
UN
50,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira |
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação |
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande |
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 |
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER AO AEE - AQUISIÇÃO |
DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-0 BB - EDUCAÇÃO |
116,00
PCT
40,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
395,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1692/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem |
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco |
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel |
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação |
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO |
ALEGRE |
71,50
KG
50,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, |
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, |
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação |
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
CONCORDIA |
208,00
UN
80,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira |
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação |
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande |
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 |
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER AO EMEF EJA - |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-0 CEF - EDUCAÇÃO |
116,00
PCT
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/02/2015 ATÉ 19/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
7
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
4.765,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1693/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem |
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco |
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel |
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação |
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO |
ALEGRE |
286,00
KG
200,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. Constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e |
característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não deve |
ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente, contendo 01 kg o pacote. Embalagem primária: saco |
plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias e |
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações |
vigentes. - NOTA MIL |
801,50
KG
350,0000
5,36
3 - FERMENTO BIOLÓGICO – Produto em pó, seco, destinado para o preparo de pães. Embalagem primaria: |
saco de polietileno, fechada hermeticamente por termossoldagem, pesando 500 gramas. Validade mínima de 12 |
(doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - FRESCHIMAN |
321,60
PCT
60,0000
2,05
4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: |
caixa tetra Pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 |
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as |
legislações vigentes. - SHEFA |
1.435,00
UN
700,0000
6,79
5 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. Composição: óleos vegetais líquidos e |
interesterificados, sal, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes |
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, |
acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante beta caroteno sintético idêntico ao |
natural, corantes naturais de cúrcuma, com teor de lipídios na margem de 80%. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as |
legislações vigentes - QUALY |
814,80
KG
120,0000
2,60
6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, |
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, |
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação |
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
CONCORDIA |
962,00
UN
370,0000
2,90
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira |
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação |
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande |
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 |
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER AO ENSINO |
FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
145,00
PCT
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
716,50
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
1694/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem |
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco |
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel |
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação |
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO |
ALEGRE |
71,50
KG
50,0000
2,05
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: |
caixa tetra Pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 |
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as |
legislações vigentes. - SHEFA |
205,00
UN
100,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, |
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, |
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação |
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
CONCORDIA |
208,00
UN
80,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira |
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação |
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande |
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 |
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER A CRECHE NOSSO |
232,00
PCT
80,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/02/2015 ATÉ 19/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
7
NINHO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 CEF - EDUCAÇÃO |
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
3.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
103
1695/000-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS |
3.000,00
UN
50,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
3.729,92
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
323
1696/000-2015
116,56
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE |
ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PARA O ESF |
VOTUPOCA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.729,92
M²
32,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
358,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
1697/000-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA - FINANÇAS |
358,00
UN
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
2.579,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
1698/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA |
519,00
KG
300,0000
2,40
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa |
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - PIRACANJUBA |
1.440,00
UN
600,0000
3,10
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. Composição: óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, água, leite em |
pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, |
lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, aroma |
idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural, corantes naturais de |
cúrcuma. Teor de 80% de lipídios. Deve conter, no máximo, 60 mg de sódio na porção de 10g. Validade mínima |
de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primária: |
pote plástico, atóxico, contendo 500 gramas. - COAMO FAMILIA - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO |
DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A AGOSTO DE 2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS |
ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
620,00
UN
200,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
2.548,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
190
1699/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, |
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de |
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 |
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - |
ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A AGOSTO DE |
2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
2.548,00
KG
200,0000
0,00
708/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
958,46
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
1700/000-2015
505,76
1 - PROCESSADOR INTEL CORE i3. socket 1155 - INTEL
505,76
UN
1,0000
215,46
2 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 115 - GIGABYTE
215,46
UN
1,0000
118,62
3 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CRAS VILA |
NOVA - PATRIMONIO Nº 28805 - C/C 28284-7 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
237,24
UN
2,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
34,55
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
450
1701/000-2015
34,55
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO. de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com alça |
lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. Deverá |
conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - ALADDIN - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DE |
COZINHA - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624074-5 CEF - SAÚDE |
34,55
UN
1,0000
158,70
20/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
5879/000-2014
158,70
1 - Restos a pagar do empenho 5879/0-2014
158,70
1,0000
2.645,00
20/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
5982/000-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/02/2015 ATÉ 19/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
7
2.645,00
1 - Restos a pagar do empenho 5982/0-2014
2.645,00
1,0000
2.486,30
20/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
6237/001-2014
2.486,30
1 - Restos a pagar do empenho 6237/1-2014
2.486,30
1,0000
75,93
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
RP
J
34.028.316/0031-29
0,00
5004
8701/003-2014
75,93
1 - Restos a pagar do empenho 8701/3-2014
75,93
1,0000
1.495,50
6477/2014
Dispensa
MAURO BUOSO
0,00
0,00
RP
F
295.434.038-05
0,00
5003
10214/002-2014
1.495,50
1 - Restos a pagar do empenho 10214/2-2014
1.495,50
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 26 de Fevereiro de 2015.
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